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用友好会计财务软件反结账之后,直接可以增加或修改凭证吗

发布者:admin发布时间:2022-09-08访问量:4789

问:用友好会计财务软件反结账之后,直接可以增加或修改凭证吗

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答:

您好,反结账过后是可以进行增加或修改凭证操作。点我查看什么情况下不能修改凭证~

问:用友好会计财务软件设置模块哪个操作员有修改凭证的权?

答:普及版和标准版管理员可以修改会计做的凭证,专业版中只有会计主管可以修改他人做的凭证,单纯的管理员角色没有该权限。

问:在用友T3财务软件中,打印个人科目余额表,后续需要装订,如何设置打印?

1.依次点击【总账】-【辅助查询】-【个人往来余额表】-【个人科目余额表】;2.点击余额表账表上方菜单栏的【打印】或者【预览】;3.在跳出的窗口点击【专用设置】;PS:如果第二步选择的是【预览】,第三步点击【设置】。4.按照自己需求,在跳出窗口左下角设置选择【装订位置】,点击确定保存此设置;5.预览无误后,退出预览界面,直接在此查询界面点击打印。

问:在金蝶K/3财务软件版本为金蝶K/3 11.0的应收款管理模块中出现前期录入预收单,往来科目为预收账款。现在发生退款,但退款单的往来科目为应收账款,怎么处理?我们应该如何解决金蝶K/3中预收款发生退款怎么处理这个问题呢?

答:在金蝶K/3 11.0中解决方案1、在K/3主界面依次点击【系统设置】→【系统设置】→【应收款管理】,双击打开【系统参数】;2、在打开的【系统参数】界面,单击【凭证处理】页签,勾选【预收冲应收需要生成转账凭证】;3、返回K/3主界面依次点击【财务会计】→【应收款管理】→【退款】,新增退款单,往来科目选择“应收账款”,保存并审核;4、再到【应收款管理】→【结算】中选择【预收款冲应收款】,将预收单和退款单进行核销;5、最后在【应收款管理】→【凭证处理】中对上述核销记录生成凭证,分录为:借:预收账款贷:应收账款

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