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u8财务软件跨月结账怎么办,u8月末结账流程图

发布者:admin发布时间:2023-12-29访问量:582

控制财务成本是每个企业都关注的问题,而选择一款性价比高的财务软件可以帮助企业降低开支并提高效率。用友好会计财务软件是不错的选择,本篇文章给大家谈谈u8财务软件跨月结账怎么办,以及u8月末结账流程图对应的知识点!

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用友u8做账,一个月做前几个月的账,没有结账怎么做下一个月的账

1、用友这个月的账还没有结,怎么填制下个月的凭证呢 可以填制凭证,但不可以记账。因此,你应首先登录到总账,将凭证的编号方式更改为手工的编号方式,(如果已经是手工方式,就无需修改。

2、结账 (1) 执行“期末”|“结账”命令,进入“结账”窗口。(2) 单击要结账月份,单击“下一步”按钮。(3) 单击“对账”按钮,系统对要结账的月份进行账账核对。

3、可以。当月未结账,不影响下月填制凭证的。填写日期一般是填财会人员填制记账凭证的当天日期,也可以根据管理需要,填写经济业务发生的日期或月末日期。如报销差旅费的记账凭证填写报销当日的日期。

4、结上个月的帐应该不受本月凭证的限制,看看这个月的凭证日期是否有误。admin 登录 系统管理 -- 视图 -- 清除异常任务。试试哈。

5、旧年度12月未结账可以新建下年的年度账,也可以在不年度结转前在新年度账中录入凭证,等旧年度12月结账后再结转余额。

用友U8系统中,票据结算后发现错误,怎样反结算啊?请专家帮忙解答,不甚...

1、如果是当月做的结算并且没有生成凭证,可以在应收款管理-其它处理-取消操作中取消“票据处理”。如果已经生成凭证了,需要删除凭证后再取消操作。

2、首先,需要以审核人身份登录用友系统,才可以进行反审核操作。依次选择【总账】——【凭证】——【审核凭证】。在凭证审核窗口中,选择好需要反审核的月份等信息,之后点击【确认】。

3、删除2013年年度帐,把12年修改完再重新结转。可以直接反结12年12月修改,修改完结账,这时候12年年底数变化了 但13年年初数没变,再进13年修改13年年初数即可。

4、若想取消记账,可在期末对账界面,按下ctrl+h键,显示【凭证】菜单中的【恢复记账前状态】功能,选择“最近一次记账前状态”的恢复方式。冲销不能删除以前凭证的,一定要保留以前数据。

5、用友U8中做付款单,生成之后发现金额输错,该如何修改 当月的直接删除,如果跨月做红字的付款单冲回,再做正确的付款单即可。 确认没有审核你到付款单据录入下直接删除即可。

6、打开系统管理。单击系统菜单,选择注册。输入帐户集管理员的代码,并选择需要结算的帐户集和年份。登录后,选择建立年度账户。弹出“创建年度帐户”对话框,点击“确认”。

财务软件用友U8记帐凭证如何进行月结

U8结账,不就是期末时损益类科目都结转入本年利润了,然后由审核人员对每个凭证都审核了,然后由会计操作记账,主管等签字后就可以结了。

首先,需要先登录用友系统,输入账户名,账号密码,然后选择需要登录的账套、日期,点击登录。在系统的左边打开业务导航---业务工作---财务会计---总账---期末---转账定义,然后选择转账生成,如图所示。

月末结账,通过【固定资产】-【处理】-【月末结账】进行,当出现下图所示窗口,阅读有关说明后,单击“开始结账”,即可完成月末的固定资产结账工作。

具体操作如图所示:进入用友U8固定资产模块后,点击左边主菜单,选择子菜单“月末结账”,如图所示:点击进去后系统弹出如下对话框,选择“确定”。系统弹出月末结账的结果,点击“确认”即可完成月末结账。

已经结账的月份不能填制凭证 还有未记账凭证的月份不能结账 每月对账正确后才能结账 结账前一般需进行数据备份1凭证修改 凭证审核以前的修改:通过简单查询找到凭证直接修改。

用友U8系统,年底怎么结账

用友u8软件年度结转操作步骤: 进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字,一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择本年的年度。选好后点确定。

U8 0以上的版本数据在总账年末12月“结账”后,系统就可以自动新建年度数据,不需要新建年度账,需要添加会计期间。点击基础设置——基础信息——会计期间——增加。然后就是总账开账。

用友U8结账流程单击系统主菜单【期末】下的【结账】进入此功能,屏幕显示结账向导一──选择结账月份。点击要结账月份。 选择结账月份后单击〖下一步〗,屏幕显示结账向导二──核对账簿。

会计用友U8软件怎么反记账反结账

会计用友U8软件反记账反结账的方法是:在总账模块中点击期末,选择对账功能,在打开的界面中按Ctrl+H键,会弹出恢复记账前状态已被激活的提示。

一,反结账。用友U8的反结账是在结账功能中实现的,在软件中,选择“结账”图标,并单击。如果想取消2018年8月份的结账,选择2018年8月份后,出现蓝条,以示选取成功。

选择【修改凭证】选项后,页面会弹出此凭证的记账凭证录入框,在需要修改的地方进行修改即可。所以想要修改以往的凭证,要先反结账,再反过账,才能进行修改。

第一步:反结账 进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。

用友u8一月的帐没有做完就用二月日期进账套做账了怎么办?

1、您好,(8)没有影响,如果1月份没有结账,结账的时候还是结1月份的账。

2、进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再 输入帐套主管的口令即可。

3、不同月份的账,是不能一起结的。因为软件已经认同你账套启用日期为8月份了,9月份可以做账生成凭证但是你结账就会提示你,上月未结账,请先将8月份结账。如果你真的想9月份一起做账结账,只有重新启用一个账套了。

4、用友u8固定资产结账能修改吗 可以修改的。 你进入固定资产模组,修改里面相关的资讯。 然后,在这个月计提折旧的话,调整错误就可以了。

5、输入账套主管的密码,空密码则直接按回车 反记账 :总账-凭证-期末-对账 ctrl+h 提示恢复记账前状态已激活,或者点开 总账-凭证-下面可以看到 恢复记账前状态已激活,然后点 恢复月初状态。就好了。

6、如你所说,只能将系统日期调至年初的1月1日,用系统管理员的身份,增加操作员和操作员的操作权限、建立一套新账(各个子系统的启用日期可设为1月1日)、经过一系列的初始化后,把系统日期调至1月份的日期登录用友系统。

关于u8财务软件跨月结账怎么办和u8月末结账流程图的介绍到此就结束了,让我们一起来探索和发现更多关于财务软件价格的实用信息和建议,以帮助您选择最适合自己企业的财务软件。

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