联系我们

余老师

18679110658

18679110658

18679110658

用友网络科技股份有限公司

北京市海淀区北路清用友产业园

18679110658

用友财务软件数据结转错误,用友结转错误重新再来怎么操作

发布者:admin发布时间:2024-03-27访问量:476

控制财务成本是每个企业都关注的问题,而选择一款性价比高的财务软件可以帮助企业降低开支并提高效率。用友好会计财务软件是不错的选择,本篇文章给大家谈谈用友财务软件数据结转错误,以及用友结转错误重新再来怎么操作对应的知识点!

微信号:18679110658
扫码定制解决方案!
复制微信号

文章目录:

用友U8系统错误结转上年数据,导致无当年发生额

备份账套数据。(数据安全很重要,在做很动作之前,要养成备份的好习惯。)操作软件,把软件错误操作出来。

如果没结账,用上年日期登录U8进行结账处理后在结转。如果总账未启用或已结账,则是后台数据错误,需要工程师到后台数据库中检测修复数据。

结转为0没得关系,你到2013的期初里看下期初数据对不对,对就没得问题了,不对的话其实你可以全部手工输进去,当然如果数量多工作量就大了。

这是还有用户未退出到桌面的原因,做年度结转 结转上年数据时,最好在非上班时间,首先用系统管理员进入备份--再查看用户登录情况-有其他登录请退出,结转上年数据-为系统独占任务。

调整期初余额可以通过以下方式处理:修改上年的数据可以通过反结账的方式修改。但是不建议直接反结账上年修改上年的数据,这样也是违反会计相关法规的。不牵涉成本损益的,可以在当年度进行调整。

要看是什么版本,1之前的,需要到系统管理建立年度帐,然后再结转。如果1以后版本,可以直接用2015-01-01登录,到总账-设置-期初余额,点击开帐,然后结转。结转前一定记得备份。

用友T3结转上年数据有错误怎么改正

1、打开 系统管理。点击系统菜单选择注册。用户名 输入账套主管的编码,选择需要年结的账套和年度。登录后,选择年度账下的建立。出现建立年度账对话框,点击确认。

2、可以通过以下过程进行操作:以帐套主管身份、2009年度登录“系统管理”,在“年度帐”下清空年度数据。登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账。

3、首先,登录软件登录的日期一定要选择需要修改的年份,然后将当年最后的一个月份去反结账将凭证返记着取消审核,然后就可以修改了修改完成之后再登录下年将期初做一下修改就可以了。

4、你是不是在之前手动改了科目的名称,如果是,那么可以选择重新建立一套空帐,然后通过总账工具复制之前账套的设置到新的账套。

用友软件结转上年总账数据,弹出错误结转科目1个,是应付账款某明细科目...

1、你是不是在之前手动改了科目的名称,如果是,那么可以选择重新建立一套空帐,然后通过总账工具复制之前账套的设置到新的账套。

2、这个没事,期初是可以修改的。结转后,更改为正常的即可。数据表有问题,怀疑是科目的问题,看下科目的余额方向借贷方有没有什么问题,code表时科目表。再看看,gl_accsum 总账,gl_accvouch凭证及明细账。

3、如果是 总账与明细账这 些对不平,只有一个可能,你结转的时候用的是明细结转而且上一年没有做往来两清导致 建议,年度结转,总账系统结转时采用余额结转的方式。

用友软件年度结转报告出现错误,怎样处理

打开 系统管理。点击系统菜单选择注册。用户名 输入账套主管的编码,选择需要年结的账套和年度。登录后,选择年度账下的建立。出现建立年度账对话框,点击确认。

可以通过以下过程进行操作:以帐套主管身份、2009年度登录“系统管理”,在“年度帐”下清空年度数据。登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账。

你是不是在之前手动改了科目的名称,如果是,那么可以选择重新建立一套空帐,然后通过总账工具复制之前账套的设置到新的账套。

用友系统期末结转收入支出都无法结转哪里出错了?

用友软件到期末无法结账的原因主要有以下几个:第一,有凭证漏审核了,没有审核的凭证日无法结账的,第二,有凭证没有过账,通常只有过了账的凭证才能结账。

我用的FineReport,没有出现过这种情况的。期末无法结转,一方面是你操作错了,一方面是你填账错了。

没有生成转账凭证》的情况,原因可能是先前录入的凭证没有通过审核或是出纳签字和记账。结转一般都是在月末进行,只有把当期的会计凭证都记账了,才能通过期末里的转账生成的功能进行对应结转、自定义结转和期末损益结转。

这个是用友软件数据结转的设置问题。你的情况一般是数据结转的设置中没有包括你新增加的预提费用。如果自己找原因很难。但请用友公司的服务人员帮忙就很容易解决。如果要自己处理的话,建议直接修改2010年的年初数。

用友软件使用当中,月末结转错月份怎么处理?

1、首先单击要取消结账的月份,然后按 Ctrl+Shift+F6 键,系统弹出 确认口令 视窗,让拥有结转许可权的使用者,在该视窗中输入口令,然后单击确认 按钮,系统将快速地取消结账操作,使各种账簿记录恢复到未结账前的状态。

2、是用友软件么?如果是的话,先进行反结账,然后反记账,然后反审核,找到错的那张凭证作废并删除,重新结转损益即可。

3、只是总账模块的话 到总账---设置---选项中更改一下就行了。

4、这个问题应该不能出现吧,为什么选择以前的月份能结转得起?难道你以前月份是没有结转的?如果真出现这种情况,那就只能反结账,这个功能应该是有的。

5、用友9月5日结转8月凭证,日期忘记改储存了,怎么办? 在9月5日做的这张凭证介面点复制,把复制后的凭证日期改为8月份的日期,储存后,再把9月5日那张凭证删除。

6、说你的月末”结转”在软件中的意思是“期间损益结转(将所有损益类的科目余额结转到本年利润中)“。

关于用友财务软件数据结转错误和用友结转错误重新再来怎么操作的介绍到此就结束了,在确保软件能够满足自己企业需求的前提下,优秀的财务软件不仅能够帮助企业管理财务,还能够降低企业成本和提高运营效率。

答疑咨询 在线客服 免费试用
×
复制成功
微信号: 18679110658
扫码定制解决方案!
我知道了
微信号:18679110658加微享优惠
服务图片