联系我们

余老师

18679110658

18679110658

18679110658

用友网络科技股份有限公司

北京市海淀区北路清用友产业园

18679110658

用友财务软件错误结转,用友错误凭证怎么处理

发布者:admin发布时间:2023-11-13访问量:619

财务软件市场上有各种各样的产品,它们的价格和功能也各不相同。因此,选择适合自己企业的财务软件需要综合考虑多个因素,而不仅仅是价格。用友好会计财务软件是不错的选择,本篇文章给大家谈谈用友财务软件错误结转,以及用友错误凭证怎么处理对应的知识点!

微信号:18679110658
扫码定制解决方案!
复制微信号

文章目录:

用友软件结转上年总账数据,弹出错误结转科目1个,是现金项目,查后没发...

你是不是在之前手动改了科目的名称,如果是,那么可以选择重新建立一套空帐,然后通过总账工具复制之前账套的设置到新的账套。

然后建新年度账,再结转上年余额。如果建了新年度的账,又增减了会计科目,那么在结转上年余额时,就有可能转不对。如果出现了这个问题,也好办,直接在新年度的账中,修改年初余额,试算平衡和对账正确即可。

很可能是因为软件中总账与辅助账不一致。例如:应付账款设置了“供应商往来”辅助核算,结转到下一年时总账余额为零,但是辅助账中记录的是有两笔辅助明细,金额正好正负相抵。很多企业出现过这种状况。

建立完成后,系统会弹出画面,表示建立成功。

登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账。以帐套主管身份、2009年度登录“系统管理”,在“年度帐”下结转上年数据。

用友软件年度结转报告出现错误,怎样处理?

打开 系统管理。点击系统菜单选择注册。用户名 输入账套主管的编码,选择需要年结的账套和年度。登录后,选择年度账下的建立。出现建立年度账对话框,点击确认。

可以通过以下过程进行操作:以帐套主管身份、2009年度登录“系统管理”,在“年度帐”下清空年度数据。登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账。

结转前如有系统管理员备份,引入覆盖,再按正确重新操作。删除2013帐套,重新建账及结转。

你是不是在之前手动改了科目的名称,如果是,那么可以选择重新建立一套空帐,然后通过总账工具复制之前账套的设置到新的账套。

可行的方法。旧年度结转新年度,结转完成后,直接检查新年度(期初余额、对账),有错误的,修改重新录入。(所有数据参照旧年度年底数。)这个不求他人,自己就能处理。如有问题,可以HI 我。 白天比较忙,晚上在线。

用友软件结转上年总账数据,弹出错误结转科目1个,是应付账款某明细科目...

1、你是不是在之前手动改了科目的名称,如果是,那么可以选择重新建立一套空帐,然后通过总账工具复制之前账套的设置到新的账套。

2、打开系统管理。单击系统菜单,选择注册。输入帐户集管理员的代码,并选择需要结算的帐户集和年份。登录后,选择建立年度账户。弹出“创建年度帐户”对话框,点击“确认”。

3、这个没事,期初是可以修改的。结转后,更改为正常的即可。数据表有问题,怀疑是科目的问题,看下科目的余额方向借贷方有没有什么问题,code表时科目表。再看看,gl_accsum 总账,gl_accvouch凭证及明细账。

4、登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账。以帐套主管身份、2009年度登录“系统管理”,在“年度帐”下结转上年数据。

本人在用友软件年度结转时转错了

没有影响,只要输入正确就行,手工录入和系统结转余额都是一样的。

可以通过以下过程进行操作:以帐套主管身份、2009年度登录“系统管理”,在“年度帐”下清空年度数据。登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账。

结转前如有系统管理员备份,引入覆盖,再按正确重新操作。删除2013帐套,重新建账及结转。

打开系统管理。单击系统菜单,选择注册。输入帐户集管理员的代码,并选择需要结算的帐户集和年份。登录后,选择建立年度账户。弹出“创建年度帐户”对话框,点击“确认”。

用友的帐套年度数据是分开的不会相互影响,你可以直接进入上年度,该反结账的反结,该修改的修改,如果修改后的期末余额有变化,结完账后可以重新结转一下,如果没有则不用。当然做这些之前一定要备份数据。

用友软件使用当中,月末结转错月份怎么处理?

1、那么你需要点击填制凭证,找到结转的那张凭证,点击制单下面有一个作废,这样就已将将凭证删除了,如果想彻底删除呢,那么你就需要再点击一下制单,下面有一个整理凭证,选择月份就可以将作废的凭证彻底删除。

2、用用友财务软件做会计凭证,做错了怎么删除不了 如果你记账结账了,要先反结账反记账,再取消审核,作废,重新整理作废月份的凭证。

3、反结账步骤:点击【月末结账】,选中需要取消结账的月份;同时按“CTRL+shift+F6”(如果键盘上有Fn键,可以同时按“CTRL+shift+F6+Fn”,是一样的效果);输入登录操作员的密码,【确定】即可。

4、总账模块中,点击上面菜单栏的“期末-结账”,如下图所示:点击“结账”后,出现下图时,将鼠标移至最后一个已结账的月份:按下CTRL+shift+F6键,会弹出输入有权限操作员密码,输入密码后点击“确认”。

5、打开用友软件的主页,选择业务工作窗口并按照财务会计→总账→凭证→审核凭证的顺序进行点击。这个时候会弹出一个新的对话框,没问题的话就点击确定按钮。

6、用友9月5日结转8月凭证,日期忘记改储存了,怎么办? 在9月5日做的这张凭证介面点复制,把复制后的凭证日期改为8月份的日期,储存后,再把9月5日那张凭证删除。

关于用友财务软件错误结转和用友错误凭证怎么处理的介绍到此就结束了,让我们一起来探索和发现更多关于财务软件价格的实用信息和建议,以帮助您选择最适合自己企业的财务软件。

答疑咨询 在线客服 免费试用
×
复制成功
微信号: 18679110658
扫码定制解决方案!
我知道了
微信号:18679110658加微享优惠
服务图片