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用友好会计财务软件结转未交增值税怎么来的?怎么跟我实际缴纳的不一致呢?

发布者:admin发布时间:2022-09-08访问量:3206

问:用友好会计财务软件结转未交增值税怎么来的?怎么跟我实际缴纳的不一致呢?

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答:

您好,可以通过【结账】—【期末结转】—【测算金额】实现自动生成结转凭证,但是具体要分以下情况2种情况:

1.余额在贷方(本月销项大于进项)

通过【结账】—【期末结转】—【测算金额】生成下列凭证:

借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税

贷:应交税费—未交增值税

2.余额在借方(此情形又可以分两种情况)

(1)因进项税额导致的余额在借方(本月进项大于销项),不用生成结转凭证。

(2)因多交增值税导致的余额在借方,需要通过【结账】—【期末结转】—【测算金额】生成下列凭证:

借:应交税费—未交增值税

贷:应交税费—应交增值税—转出多交增值税

问:用友好会计财务软件发票管理模块扫描发票后为什么没有任何反?

答:发票扫描不出的原因可能是是因为发票的二维码不太清晰,这时可以将扫描不清的发票在【发票管理】-【发票管理】中手工录入。

问:在用友T3财务软件中,销售订单已保存,为什么鼠标右键没有看到“总额分摊商业折扣”这个菜单项目?

需要在正在‘录入’或‘修改’销售订单的状态下,才能录入此折扣。如果销售订单处于已保存状态,点击单据上方的【修改】,再右键选择【总额分摊商业折扣】菜单项。

问:在金蝶K/3财务软件版本为金蝶K/3 10.4的固定资产管理模块中出现固定资产管理模块如何进行反结账?我们应该如何解决金蝶K/3中固定资产管理模块如何反结账这个问题呢?

答:在金蝶K/3 10.4中解决方案按住键盘SHIFT键,同时双击【期末结账】即可。

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