联系我们

余老师

18679110658

18679110658

18679110658

用友网络科技股份有限公司

北京市海淀区北路清用友产业园

18679110658

用友财务软件采购入库单,用友财务软件采购入库单怎么删除

发布者:admin发布时间:2024-01-10访问量:685

在选择财务软件时,很多人会被价格所困扰,但是,正确的选择并不意味着一定要花费大量的资金。用友好会计财务软件是不错的选择,本篇文章给大家谈谈用友财务软件采购入库单,以及用友财务软件采购入库单怎么删除对应的知识点!

微信号:18679110658
扫码定制解决方案!
复制微信号

文章目录:

用友U8蓝字回冲单和采购入库单是在什么时候形成的

1、要看回冲方式,如果是月初回冲,那就是在发票未到的月份结帐后月初会自动生成红字回单,如果该月依然未到票,那月底系统自动生成蓝字回冲单。

2、每月月末 采购入库的商品发票未到时形成暂估(暂时估价入库),从此之后的暂估业务后继处理时 会形成 红字回冲单 和蓝字回冲单。月初回冲方式:月末结账时 系统自动形成 红字回冲单 冲掉上月末明细账中的入库金额。

3、月初回冲方式:月末结账时,系统自动形成,红字回冲单,冲掉上月末明细账中的入库金额。

4、这叫月初回冲,选项设置里可以看到,还有单到回冲跟单到不差,就不具体介绍了,看帮助就行。单指的其实就是发票。

用友t3采购入库单拆单怎么设置?

1、问:用友t3采购入库单拆单怎么设置?采购入库单参照采购订单生成,表体不可以增行,但可以‘拆分’,‘拆分’只能拆分原表体的记录,不能增加新的记录。表头部门可以修改,其他不可以修改。

2、进入采购入库单,可输入单据过滤条件,进入采购入库单列表界面。在采购入库单列表界面查找到要修改的采购入库单,双击,进入单据卡片界面。

3、软件安装后权限设置 用友软件默认有四个虚拟操作员,用来对演示账套进行操作,分别是admin、demo、system和ufsoft。其中admin是系统管理员,具有最高的权限,所有操作人员的权限全部由它进行授权。

4、进入用友T3界面,点击“基础设置”——“往来单位”,选择“供应商档案”。这时就弹出“供应商档案”对话框,在这里要注意一下,如果直接点增加,系统会提示“非末级,不能增加供应商”。

5、用友T3软件新建账套操作流程 你知道用友T3软件新建账套操作流程是怎样的吗?你对用友T3软件新建账套操作流程了解吗?下面是我为大家带来的用友T3软件新建账套操作流程,欢迎阅读。

用友U8里的采购入库单增加按钮是灰色的要怎么办?

没有权限 打开位置不对。解决方案:在库存管理-采购入库-采购入库单里打开就可以操作了。

有可能是该单据进行已审核或者已记账等后续操作了。

暂估成本录入针对的是采购入库单,若单据上没单价或者有单价但不想要单据上单价,想重新设置一个单价,可在暂估成本录入里成批指定单价,这个操作可有可无,并非必须的。

如果启用采购管理、库存管理模块,采购入库单在库存模块中增加。你也可以看一看设置选项中是否设置,采购必有订单,如果设置了,需要参照采购订单才能做入库单。

用友T3期初采购入库单是什么意思?

采购订单是下达给供应商的,是签订采购合同的凭证;采购入库单是公司内部仓库表示收到实物的单据,是生成应付账款的凭证。

期初采购入库单是因为已经办理入库,供应商尚未开发票。如果供应商发货已经到货并办理了入库也开了发票。

期初采购入库单是会计的业务单据,在采购管理系统中录入。库存管理没启用,在采购管理录入,库存管理启用后,必须在库存管理录入单据,在管理中查询入库单据,根据入库单生成发票。

期初进货单,开账期初进货单是为处理‘采购管理’系统启用前未完全入库业务的进货单,将这些未入库的数据录入到计算机,以便做后续的入库、开票等业务。

入库单是对采购实物入库数量的确认,也是对采购人员和供应商的一种监控,如果缺乏实物入库的控制,不能防止采购人员与供应商串通舞弊,虚报采购量、实物短少的风险。它是企业内部管理和控制的重要凭证。

库存核算模块里的采购入库单的作用是用来核算采购入库的存货金额。

用友erp-u8中,有哪些单据之间可以进行采购结算

参照采购发票生成的收货单据,可根据相关性自动结算。如果收货单据不是参照采购发票生成的,系统不能自动结算,可以手工结算,路径:供应链-采购管理-采购结算-人工结算。手动选择要结算的发票和收货凭证。

采购单据。通过数据采集、电子数据同步和数据匹配,自动实现发票、入库单、订单数据之间的勾稽和结算处理。采购结算单是记录采购结算结果的单据。

填写采购入库单 采购入库单可以在采购订单中直接流转生成也可以到采购入单中填写 点采购管理---采购入库单---增加---可以填写入库单内容保存。

应该可以,因为不同供应商的入库单和发票是可以结算的,只是结算时会提示一下你两者的供应商不同罢了。你可以尝试一下,能结算就说明可以。

U8中采购结算的处理 采购发票需要参照采购入库单生成,或者在采购入库单界面点“生成”菜单。如下图 复核后,点击“结算”即可,如下图。

用友U8采购入库单生成凭证怎么删除?

在核算模块进去,在财务核算里的凭证列表,找到那个凭证就可以删除了,也可以点击打开凭证进行修改。

首先需要打开用友软件,找到供应链里的财务核算栏目,双击进入。找到凭证列表栏目。点击错误凭证所在的月份,点击确定。之后你找到你需要删除的凭证号,单击此凭证。在箭头方向的图标删除里,单击删除按钮。

正常本月的未审核、记账的单据,直接点删除就可以了。如果本月已经审核和正常单据记账,那么你需要在存货核算系统进行恢复记账,然后恢复审核再删除单据。

入库单的凭证是在存货核算模块中生成的,存货核算中删除生成的凭证,再取消存货的记账,取消审核就可以去采购模块中修改。

系统不允许结存为负吧。即:假设这个入库单入库了40个,且已办理了出库30个,这时你的结存只有10个,当你要把入库单删除时,就会导致结存为-30个。这时需要你先将出库的30个删掉后,才能删掉入库单。

关于用友财务软件采购入库单和用友财务软件采购入库单怎么删除的介绍到此就结束了,希望本文能够帮助您更好地了解与财务软件价格相关的话题,并为您选择适合自己的财务软件提供一些有益的建议。

答疑咨询 在线客服 免费试用
×
复制成功
微信号: 18679110658
扫码定制解决方案!
我知道了
微信号:18679110658加微享优惠
服务图片