财务软件市场上有各种各样的产品,它们的价格和功能也各不相同。因此,选择适合自己企业的财务软件需要综合考虑多个因素,而不仅仅是价格。用友好会计财务软件是不错的选择,本篇文章给大家谈谈用友财务软件核销生成凭证吗,以及用友核销制单怎么生成凭证对应的知识点!
1、采购入库单是在存货核算模块的业务核算下进行单据记账,审核后点击财务核算生成凭证。
2、在用友u8财务软件中制单生产凭证会出现“有效分录为零,不能制单”原因分析:此选项受受控科目制单方式影响造成的。可以试试更改,设置-选项-凭证-受控科目制单方式-明细到单据。
3、在企业实际运作时,往往货与发票不能同时到达,一般都是货先到,如果你不及时的做暂估入库,就没法作出库处理。这样,材料采购的余额,就是货到发票未到的东西。
4、因为业务单据是生成凭证的依据,需要先选中业务单据,然后系统会根据业务单据和预置好的科目来自动生成凭证的。
5、可能是生成入库单后不是记账,点入库单上面的审核,你先退出当前页面,将入库单审核后,在生成凭证。排查是软件组件问题还是数据问题导致,例如其他单据是否可以制单,如果可以那就是个别单子有问题,可以删除重新做。
6、U8入库单应该是在库存模块录入吧,然后库存模块记账后在存货核算模块,对没有发票的采购入库单进行暂估处理,记账后生成凭证;如果是生产入库,肯定也是库存模块记账后,在存货核算里选择单据类型,记账后再生凭证的。
你会把它形成一笔应付款或应收款,当这笔款收到的时候你要用这笔款和之前的应付款或应收款做冲销,这就是核销核销:是指对某项往来款项的清偿。比如对应收帐款的核销:某公司经常购B公司的货物,双方约定月结款项。
核销:通过收付款单和对比以前的采购或者销售业务。影响的是往来账款。比如采购一笔业务,金额1万元,但是没有付款。挂账的业务。之后给供应商付款。
用友中核销处理的意思是指对某项往来款项的清偿。
另一种:当收款单上的金额与发票上的金额一致时,在填写收款单,审核完成后,可以直接单击收款单工具栏上的“核销”,相当于调用了自动核销。
检查是否登录错误。采购员做专用发票,审核并核销(注意有无现付部分)会计登录应付审核凭证并制单。若应付中没有发票检查是否进去了应收。或者是进入下面的选项。 实在找不到发票就在回去检查下发票是否有错误。
还有可能就是后台数据有问题,你最好打用友服务热线了,他们那个有个问题都要先打热线,再下单派人确实也有点麻烦。
1、那你核销时的应付帐款的对应科目是什么,如果你核销错了对应科目也应该做的不正确吧。对于复式记帐法,对一项事件要用两个科目反映所以一个科目错了那么你的另一科目也会相应是错的。
2、对需要进行往来管理的会计科目。点击“系统维护”弹出对话框,点击“会计科目”。在弹出的对话框中选择进行往来核算的会计科目“应收账款”在弹出的对话框中进行设置,设置完成后关闭对话框。录入往来业务凭证。
3、不允许。年结时结转到下年库存货核算不允许处理跨年业务(如:记账、暂估处理等)GSP质量管理不允许处理跨年业务委外管理下年数据可录入到本年库。核算模块生成的凭证删除了,在总账上显示的是凭证已作废标志。
4、如果新增资产、折旧凭证是从固定资产自动生成的话,不建议修改,建议在总账系统红冲,然后再填制正确凭证。因为:比如要修改或者删除6月从固定资产自动生成了折旧凭证和新增卡片的凭证,现在10总账、固定资产都已经结账。
5、在总账系统中,执行“期末/转账定义/销售成本结转”命令,弹出“销售成本结转设置”对话框,在对话框中录入三个一级科目的编码。若录入一级科目编码,生成凭证时下级明细会全部生成,若录入一个明细科目,则只会生成该明细科目的会计分录。
关于用友财务软件核销生成凭证吗和用友核销制单怎么生成凭证的介绍到此就结束了,在市场竞争日益激烈的今天,选择适合自己的财务软件是每个企业必须面对的问题。希望本文能够为您提供有价值的参考和指导。